预算05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 支 预 算 总 表 |
|
|
|
|
|||||||
单位名称:黔南民族师范学院 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
|
|
收 入 | 支 出(按项目类别) | 支 出(按功能科目分类) | 支 出(按经济科目分类) |
|
|
|
|
||||
项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 | 支出功能分类 | 2015年预算数 | 经济科目 | 2015年预算数 |
|
|
|
|
一、公共财政预算收入 | 77,808,098 | 一、基本支出 | 155,808,098 | 一、一般公共服务 | 0 | 一、工资福利性支出 | 34,944,276 |
|
|
|
|
经费拨款(补助) | 77,808,098 | (一)人员支出 | 75,147,124 | 二、外交 | 0 | 二、商品和服务支出 | 80,660,974 |
|
|
|
|
基本建设拨款 | 0 | 工资福利支出 | 34,944,276 | 三、国防 | 0 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 51,858,648 |
|
|
|
|
二、非税收入 | 78,000,000 | 对个人和家庭补助支出 | 40,202,848 | 四、公共安全 | 0 | 四、对企事业单位的补贴 | 0 |
|
|
|
|
(一)非税收入(预算内) | 0 | (二)公用支出(商品服务支出) | 80,660,974 | 五、教育 | 145,168,852 | 五、转移性支出 | 0 |
|
|
|
|
专项收入 | 0 | 定额公用支出 | 1,589,760 | 六、科学技术 | 0 | 六、债务利息支出 | 0 |
|
|
|
|
行政事业性收费收入 | 0 | 保运转经费 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 | 七、基本建设支出 | 0 |
|
|
|
|
罚没收入 | 0 | 工会费 | 756,124 | 八、社会保障与就业 | 1,171,992 | 八、其他资本性支出 | 0 |
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 福利费 | 314,530 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 九、其他支出 | 0 |
|
|
|
|
事业收入 | 0 | 取暖费 | 60 | 十、医疗卫生与计划生育 | 2,273,373 |
|
|
|
|
|
|
经营收入 | 0 | 特需费 | 500 | 十一、节能环保 | 0 |
|
|
|
|
|
|
其他收入 | 0 | 其他商品服务支出 | 78,000,000 | 十二、城乡社区事务 | 0 |
|
|
|
|
|
|
(二)非税收入(教育收费) | 78,000,000 | 二、项目支出 | 11,655,800 | 十三、农林水事务 | 0 |
|
|
|
|
|
|
行政事业性收费收入 | 78,000,000 | (一)项目支出(预算内) | 11,655,800 | 十四、交通运输 | 0 |
|
|
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 成本性支出 | 0 | 十五、资源勘探信息等事务 | 0 |
|
|
|
|
|
|
其他收入 | 0 | 政策性刚性配套支出 | 11,655,800 | 十六、商业服务业等事务 | 0 |
|
|
|
|
|
|
三、政府性基金收入 | 0 | 事业发展类支出 | 0 | 十七、金融 | 0 | 十、无经济科目项目数据 | 0 |
|
|
|
|
四、国有资本经营收入 | 0 | (二)项目支出(教育收费) | 0 | 十八、援助其他地区 | 0 |
|
|
|
|
|
|
五、社会保险基金收入 | 0 | 教育收费项目支出 | 0 | 十九、国土资源气象等事务 | 0 |
|
|
|
|
|
|
六、其他收入 | 0 | 成本性项目支出 | 0 | 二十、住房保障支出 | 18,849,681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)政府性基金支出 | 0 | 二十一、粮油物资储备管理事务 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)社会保险基金支出 | 0 | 二十二、预备费 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)国有资本经营支出 | 0 | 二十三、国债还本付息支出 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、其他支出 | 0 | 二十四、其他支出 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 | 0 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 155,808,098 | 本 年 支 出 合 计 | 167,463,898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、上年结余 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 155,808,098 | 支 出 总 计 | 167,463,898 | 支 出 总 计 |